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內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? m.apksplus.com ??2020-06-22 16:00?? 來源:財(cái)政局
2020年內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2020年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件:內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2020年部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、政府性基金預(yù)算支出情況表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
第一部分
內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室概況
一、內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)公務(wù)接待的工作方針、政策,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣公務(wù)接待工作,研究制定全縣接待工作規(guī)定制度并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)接待上級及兄弟省、市、縣四大班子領(lǐng)導(dǎo),縣委縣政府組織重要外事團(tuán)體活動(dòng)的后勤服務(wù)工作和縣委政府研究交辦的其他公務(wù)接待活動(dòng)。
二、內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室內(nèi)設(shè)3個(gè)科室,包括接待科、財(cái)務(wù)科、辦公室,編制14名,其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正2副,經(jīng)費(fèi)實(shí)行財(cái)政全額管理。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級預(yù)算
納入本單位2020年度預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè),即本級預(yù)算。
第二部分
內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2020年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2020年收入總計(jì)328.34萬元,支出總計(jì)328.34萬元,與上年預(yù)算相比,收、支總計(jì)各增加0.34萬元,增長0.1%。主要原因:單位人員增資及國家、省、市領(lǐng)導(dǎo)扶貧檢查工作。
二、收入預(yù)算總體情況說明
內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2020年收入總計(jì)328.34萬元,其中:一般公共預(yù)算328.34萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2020年支出合計(jì)328.34萬元,其中:基本支出68.34萬元,占總支出的20.81%;項(xiàng)目支出260萬元,占總支出的79.19%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算328.34萬元,支出預(yù)算328.34萬元;與上年預(yù)算相比,收、支總計(jì)各增加0.34萬元,增長0.1%。主要原因:單位人員增資及國家、省、市領(lǐng)導(dǎo)扶貧檢查工作。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說明
內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算328.34萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出328.34萬元,占100%。
六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明
按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)[2017]98號)要求,從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn),分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出,。
內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出68.3萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)66.7萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)1.6萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維 修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2020年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)和上年持平。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)0萬元。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年持平。
(三)公務(wù)接待費(fèi)0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)與上年持平。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
接待辦2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算68.34萬元,主要保障單位人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。
(二)政府采購支出情況
接待辦2020年政府采購預(yù)算安排0萬元。其中貨物類0萬元,工程類0萬元,服務(wù)類0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年我辦未安排預(yù)算績效目標(biāo)。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
2019年期末接待辦共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、政府性基金預(yù)算支出情況表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
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