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內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? m.apksplus.com ??2019-06-21 08:00?? 來源:財政局
2019年宗教局部門預算公開
目 錄
第一部分 宗教局概況
一、主要職責
二、機構設置及部門預算單位構成
第二部分 宗教局2019年部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件: 宗教局2019年部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、政府性基金預算支出情況表
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
第一部分
宗教局概況
一、宗教局主要職責
(一)組織開展民族理論、民族宗教政策和民族宗教工作重大問題和調(diào)查研究,分析、匯總有關工作動態(tài)與信息,提高有關民族宗教工作的政策建議。
?。ǘM定貫徹民族宗教事務工作法律法規(guī)的實施意見,起草有關民族宗教政策措施,協(xié)調(diào)推動和督促檢查有關部門履行民族宗教工作相關職責,促進民族宗教政策和法律法規(guī)在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關領域的實施、銜接。
?。ㄈ┙M織指導民族宗教政策、民族宗教法律法規(guī)的宣傳教育工作,負責民族團結進步創(chuàng)建活動相關事宜,指導和協(xié)調(diào)民族宗教重大節(jié)慶活動,負責指導、參與涉及民族宗教的對外宣傳工作和對外交往活動。
?。ㄋ模┨岢鰠f(xié)調(diào)民族關系、宗教關系的工作建議;協(xié)調(diào)處理民族關系、宗教關系、民族宗教事務中的重要事項、重大事件。參與民族宗教領域社會穩(wěn)定工作;防范利用民族關系、利用宗教進行的非法活動;抵御境外利用宗教進行的滲透活動。
?。ㄎ澹┭芯可贁?shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、社會事業(yè)方面的問題并提出政策建議,參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展和經(jīng)濟技術合作;參與擬定少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會相關領域的發(fā)展規(guī)劃,促進建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展規(guī)劃綜合評價監(jiān)測體系,推進民族事務體系和民族事務管理信息化建設。
?。┮婪男凶诮淌聞展芾砺氊?,承擔宗教事務行政執(zhí)法監(jiān)管事項,保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動,維護宗教界的合法權益,促進宗教關系和諧。
?。ㄆ撸┲笇ё诮虉F體依法依章開展活動,支持宗教團體加強自身建設,推動宗教團體在宗教界開展愛國愛教、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結的自我教育,負責辦理宗教團體需要由政府解決的相關事務和行政許可監(jiān)管工作。
?。ò耍﹨⑴c擬訂少數(shù)民族人才隊伍建設規(guī)劃,聯(lián)系少數(shù)民族干部,協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、選拔和使用工作;承辦宗教工作隊伍有關人員的培訓工作。
(九)協(xié)助管理少數(shù)民族語言文字工作,指導少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理、出版工作。
?。ㄊ┏修k縣委、縣政府和上級業(yè)務部門交辦的其他事項。
二、宗教局機構設置及部門預算單位構成
(一)機構設置
根據(jù)有關規(guī)定,內(nèi)鄉(xiāng)縣宗教局設2個股室,包括:辦公室,民族宗教股。
(二)部門預算單位構成
宗教局部門預算包括局機關本級預算。
1.宗教局機關本級
第二部分
宗教局2019年部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
宗教局2019年收入總計75.4萬元,支出總計75.4萬元,與上年預算相比,收、支總計各增加26.52萬元,增長54%。主要原因:2019年項目增加。
二、收入預算總體情況說明
宗教局2019年收入合計75.4萬元,其中:一般公共預算75.4萬元;
政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元;財政性資金結轉(zhuǎn)0萬元。
三、支出預算總體情況說明
宗教局2019年支出合75.4萬元,其中:基本支出33.6萬元,占44.6%;項目支出41.8萬元,占55.4%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
宗教局2019年財政撥款收入預算75.4萬元,支出預算75.4萬元。與上年相比,財政撥款收支預算增加26.6萬元,增長54%,主要原因:2019年項目增加。
五、一般公共預算支出預算情況說明
宗教局2019年一般公共預算支出年初預算為75.4萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出33.6萬元,占44.6%;項目支出41.8萬元,占55.4%。
六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明
按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
宗教局2019年一般公共預算基本支出33.6萬元,其中:人員經(jīng)費29.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費3.86萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維
修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金預算支出情況說明
我局2019年府性基金預算支出年初預算為0萬元。
八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
我局2019年“三公”經(jīng)費預算為7萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比上年增加5萬元,主要原因:工作需要租用下鄉(xiāng)車輛。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元。
(二)公務用車購置及運行費5萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費5萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數(shù)比上年增加5萬元,主要原因:工作需要租用下鄉(xiāng)車輛。
(三)公務接待費2萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)與上年持平。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
宗教局2019年機關運行經(jīng)費支出預算33.6萬元,主要用于保障機構正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。
(二)政府采購支出情況
我局2019年政府采購預算安排0萬元。
(三)績效目標設置情況
2019年我局未安排預算績效目標。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
2018年期末,我局共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我局負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收
支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:內(nèi)鄉(xiāng)縣民族宗教局2019年部門預算公開.xls
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、政府性基金預算支出情況表
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
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